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內控內稽系列
 

š 內控內稽實務課程

  如何提昇稽核績效

             稽核專案執行及管理
             風險管理與內控內稽
             內控內稽相關法令介紹
             電腦作業之控制與稽核
             內部控制與內部稽核實務
             內部稽核職掌及工作規劃
             稽核人員的會計管理知識
             稽核不實財務報表的技術
             稽核人員如何透視財務報表
             鑑識會計與財務舞弊查核實務
             稽核主管創新思維與領導技巧
             沙賓法案之內控自評實務解析
             企業如何落實內控做好防弊興利
             以風險導向的策略性專案稽核技巧
             透過IFRSs建立有效之內控內稽制度
             內部控制制度與ISO制度整合與管理

             內部稽核人員如何成為企業診斷高手

             舞弊知識與控制作業之內控內稽實務
             安全導入雲端計算科技的內控內稽技巧
             COSO最新修訂『內部控制-整體架構』完全解析
             國際財務報導準則(IFRSs)與內部稽核實務研習班

 

š企業內控內稽人才養成系列

            制定內部控制制度

            內部控制自行檢查
            訂定內部稽核實施細則
            內部稽核過程實務技巧
            內部稽核在公司治理之角色扮演
 

š 企業內控內稽人才進階專題

  風險管理

             舞弊知識因素
             內部稽核之執行
             公司治理與內控內稽
             交易循環之內控內稽實務
             內部稽核常用之工具技巧
             年度內部稽核計劃與個案規劃

  稽核工作底稿與稽核結果溝通

 

š 八大循環之內部控制與稽核

  生產循環實務及稽核作業

             薪工循環實務及稽核作業
             融資循環實務及稽核作業
             投資循環實務及稽核作業
             研發循環實務及稽核作業
             固定資產循環實務及稽核作業
             銷售及收款循環實務及稽核作業
             採購及付款循環實務及稽核作業

 

企業教育訓練服務團隊

& 服務電話: (02) 2545-9988 分機 7598蔡經理、3824郭小姐

& 服務地址: 台北市民生東路三段15613

& 聯絡信箱: twseminars@deloitte.com.tw

 
 
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